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殘聯(lián)2020年度部門整體績效報告

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殘聯(lián)2020年度部門整體績效報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。區(qū)殘聯(lián)屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位,內(nèi)設部門辦公室1個,下屬二級單位1個(區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所),屬公益一類事業(yè)單位。

(二)機構職能?;韭毮埽?、履行代表、服務、管理三大職能,代表殘疾人共同利益,向政府及有關方面反映殘疾人的意見和需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務。 2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立。 3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的關系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人,支持殘疾人事業(yè)。 4、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓、文化、體育、殘保金征收管理、用品用具供應、殘疾人證辦理、無障礙建設和殘疾預防工作。 5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃,優(yōu)惠殘疾人的措施,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。 6、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作,承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。

(三)人員概況。區(qū)殘聯(lián)機關核定行政編制3名,現(xiàn)有在編行政(參公)3名,區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服所核定事業(yè)編制1名,現(xiàn)有在編事業(yè)人員1名,臨聘1人,合計5人。退休人員共3人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。區(qū)殘聯(lián)2020年本年收入合計560.78萬元,其中:其中基本支出收入94.95萬元,項目支出收入465.83萬元。

(二)部門財政資金支出情況。區(qū)殘聯(lián)2020年本年支出合計562.84萬元,其中:基本支出95.29萬元,占16.93%;項目支出467.55萬元,占83.07%。具體支出情況如下:

1. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運行:71.68萬元,主要用于:機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復:16.2萬元,主要用于:開展腦癱兒童康復、0-6歲殘疾兒童康復救助、智力殘疾兒童康復救助等的項目支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧:87.07萬元,主要用于:開展扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)等的項目支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護理補貼:213.84萬元,主要用于:開展重度殘疾人護理補貼、殘疾人扶貧對象生活費補貼的項目支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出:157.08萬元,主要用于:開展殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人生活輔助器具適配、殘疾人“智慧量服”工作、殘疾人組織建設工作、殘疾人宣傳、文體、教育等的項目支出。

6.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:5.8萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:0.97萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

8.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—其他事業(yè)單位離退休支出:1.89萬元,主要用于:保障離退休人員經(jīng)費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療:1.7萬元,主要用于:機關和下屬殘疾人勞動就業(yè)服務所基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.住房保障—住房改革支出—住房公積金:6.61萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

區(qū)殘聯(lián)2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出為1.7萬元,其中:因公出國(境)費支出為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出為1.51萬元;公務接待費支出為0.19萬元。

三、部門財政支出管理情況

(一)預決算編制情況。

我會嚴格按照區(qū)級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎、項目庫報送工作;預算編制準確、科學;部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化;按規(guī)定提前下達轉移支付;按規(guī)定分地區(qū)分項目編制專項轉移支付。

(二)執(zhí)行管理情況。

按規(guī)定及時分配省級財力專項預算,按《預算法》規(guī)定在一個月內(nèi)分配中央???,部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理,按要求認真做好預算中期調整;嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗,嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算,2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.56萬元,完成預算71.2%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.58萬元,完成預算73.71%;公務接待費支出決算為0.98萬元,完成預算65.33%。

(三)綜合管理情況。

2020年我會無政府性債務,按照規(guī)定的項目、標準、征收方式執(zhí)收非稅收入、與稅務部門共同做好殘疾人就業(yè)保障金征收工作(殘疾職工審核認定工作);2020年“扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)”仔豬、肉雞采購項目嚴格按照政府采購相關規(guī)定實施計劃編制和采購計劃執(zhí)行;按要求完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查和數(shù)據(jù)上報工作;按要求建立健全內(nèi)部控制制度、執(zhí)行良好;按要求對2020年度部門預算、決算,績效信息在門戶網(wǎng)進行了信息公開;按照財政部門要求做好績效評價工作,下一步將按要求針對績效評價發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施,并整改落實到位;我會依法接受財政監(jiān)督,并開展自查自糾,未發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的情況;

四、整體績效。

我會認真履行法定職責,完成2020年度市下達殘疾人民生工程目標任務以及區(qū)委、區(qū)政府決策部署和重大工作任務;取得了良好的社會效果;我會密切聯(lián)系群眾、服務群眾,及時辦理人大代表建議、政協(xié)提案,妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾,同時加強全區(qū)殘聯(lián)系統(tǒng)政風行風建設、2020年度無損害群眾利益情況發(fā)生;在全區(qū)政見行風測評中,位于測評區(qū)級部門前列;群眾滿意度達95%以上。

五、評價結論及建議

(一)評價結論。從預算配置情況看,預算資金覆蓋所有殘疾人工作的各個需求方面,“三公”經(jīng)費預算沒有超過上年預算安排,預算資金能保障單位正常運轉需要,分配辦法科學,考慮的因素必要合理,分配的結果合理,能基本保證人員經(jīng)費支出和單位全年統(tǒng)計工作任務的完成。

對于專項工作的保障資金安排,安排項目支出經(jīng)費,用于以下重點工作:1、重殘護理補貼工作;2、農(nóng)村貧困殘疾人扶貧解困、腦癱兒童康復救助、聽力殘疾兒童康復、殘疾人家庭無障礙改造、為貧困殘疾人適配基本輔具等7項民生工程工作;3、殘疾人“智慧量服”工作;4、殘疾人扶貧對象生活費補貼工作?;颈WC了重點工作的需要。

從預算執(zhí)行情況看,結轉資金已經(jīng)按照規(guī)定報批并納入下年度預算管理,“三公”經(jīng)費支出3.56萬元,與上年支出比減少4.04%。從預算管理看,建立健全了內(nèi)部管理制度;按照區(qū)政府統(tǒng)一部署公開部門預算和“三公”消費預算;建立單位評價監(jiān)督機制,對預算管理中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改;從資產(chǎn)管理情況看,固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一進行管理,并立章建制,做到帳實相符,基本無閑置浪費現(xiàn)象。

(二)存在問題。一是由于上級交辦的突發(fā)性工作任務,一些無法預計和列入年初預算的項目支出,需要在年度中間進行預算追加和調整;二是我會在執(zhí)行中央和省級殘疾人事業(yè)補助資金項目過程中比較滯后。

(三)改進建議。一是加強組織領導。統(tǒng)一思想,加強領導,明確責任,明確由相關部門牽頭,各部門參與的績效評價管理聯(lián)席會議制度,為績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件。二是加強隊伍建設。要抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導,培育統(tǒng)計調查項目和部門的績效評價管理隊伍,組建專家隊伍,并加強業(yè)務培訓。

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